送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-11 16:50

你好,科目应该运用错了,当时计提分录应该计入应付职工薪酬科目才正确

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你好 不对 。 你直接做 借库存现金贷其他应付款-法人 还款:借其他应付款-法人贷银行存款
2020-07-13 17:39:05
您好 这样账务处理正常的
2019-05-30 11:39:12
同学你好,是需要用其他应收款来过渡的;是需要改过来的;
2021-09-02 14:28:03
同学你好 对的 这样做就可以的
2020-12-10 17:03:01
您好 库存现金是不是实实在在的有五十万在手上
2020-06-19 13:04:09
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