因为我们公司是当月交纳上月的水电费,对方按规定每个月给我们公司开2000元3个点的水电费专票(方便做账),我们公司员工宿舍的水电费需要员工自己出,那我收到水电费专票时是直接做 借:制造费用 1709.41 应交税费-增值(进) 290.6 贷:其他应付款2000 还是借 制造费用 821.45 其他应收款-员工水电费 887.69 应交税费(进) 贷:其他应付款 2000 计提工资分录时做了一步贷:其他应收款 887.69
余梦
于2016-06-18 15:08 发布 1732次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-18 15:50
老师的意思是收到水电费专票时直接做借:制造费用 应交税费 贷:其他应付款吗?
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同学您好,因为借方应付职工薪酬是应发工资,需要扣除扣款以后才是实际发的,您可以理解为,做在借方,分录就不平了
2022-03-28 20:59:46
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您好同学
这个税额你们直接入成成本里就好了同学
2019-10-24 09:29:56
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你好!你按字面上面的来理解就行了。比如应收账款就是应收客户的钱,应付账款就是应付供应商的钱,应交税费就是应交税局的钱。
光看数据说明不了问题,一般要看比例,比如应收账款占收入的比例太大,时间太长等这样才能发现问题
2017-08-11 14:11:00
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是的,你分录是正确的
2017-07-18 15:20:33
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你好。需要把职工部分单独提出来,不能全额计入制造费用的
2016-06-18 15:09:52
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