还有个问题:为了账实相符,货到单未到,月末要暂估入账,等单到了,红字冲回,再重新做对的账。那讲课老师说没有收到发票,没有开出发票不要做账。那前面货到没有收到发票要暂估不就冲突了?
22级初级高效取证1班罗圣溥
于2021-10-17 11:27 发布 644次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,讲课老师说的是错的
2021-10-17 11:33:41
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,是每月月末都做暂估,下月初用红字冲出,一直要到发票来才正常做账
2016-06-18 15:19:05
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你好,这个实务中是收到发票账单那个月做 红冲也是这个收到那个发票时候做,不是下个月冲不做,万一销售出去,你这个结转成本,冲掉暂估,还没有到发票,那这个=库存商品是负数了,
2021-04-25 12:05:38
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没有问题,可以按你收回发票冲回暂估,后面还有发票继续冲回就可以。
2018-10-16 14:33:16
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您好,建议发票到了再冲销。
2019-01-04 23:05:03
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