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Cocoจุ๊บc
于2020-06-23 14:25 发布 1789次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-23 14:25
你好 你这个社保分个人和单位部分了没有
Cocoจุ๊บc 追问
2020-06-23 14:29
有的 有份
meizi老师 解答
2020-06-23 14:31
你好 那你做借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 内账的话可以不走应付职工薪酬直接做即可
2020-06-23 14:36
怎么 我这会计是借方 管理费用单位社保 贷方应付职工薪酬 然后 借应付职工薪酬 借 其他应收款 贷方银行存款
2020-06-23 14:37
第2中就是你那个方法怎么2个都可以记账?
2020-06-23 14:38
你好 你那是外账的话可以计入应付职工薪酬 。 有的内部账 财务为了方便 不走这个科目 直接按我上面写的做 。看你们自己 。 你可以选择计提或者不计提
2020-06-23 14:39
没有计提 内 怎么做
外的话有计提跟发放又是怎么做 我都蒙了
2020-06-23 14:41
你好 外账: 借方 管理费用单位社保 贷方应付职工薪酬 然后 借应付职工薪酬 借 其他应收款 贷方银行存款 内账 你可以按外账上面的做 或者你可以直接做 借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。
2020-06-23 14:56
刚才发错了 区别在那里? 我不是很懂 应付职工薪酬?
2020-06-23 14:59
你好 内账其实就是按照外账的操作来 。 内账没有要求 你可以简化 做 。 不是非得按外账的分录做的 应付职工薪酬是根据准则要求 为员工支出的费用支出要走这个科目过渡
2020-06-23 15:04
可以外这样做就是 应付职工薪酬金额比较少啊 内的就是比较多
2020-06-23 15:06
你好 内账看你们自己做账情况。 不是非得走应付职工薪酬过渡的。 外账是必须要走这个科目过的
2020-06-23 15:13
原来 我外这样做不可以吗 ? 就是做内的这个方法做?
2020-06-23 15:14
一样有应付职工薪酬 但是这样做就是负债比较多 外帐已经计提的是不是 不可以这样做
2020-06-23 15:17
你好 可以 。 你可以内外账都做一样的 走应付职工薪酬过渡的 。 你计提了应付职工薪酬后面要冲掉的。 缴纳社保的时候就会平科目的 不会有余额的
2020-06-23 15:21
因为计提比较多 所以我那个会计就是做你说那个方法 借管理费用单位部分 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬……
他做的就是你这个方法 因为计提了 外账的 可是我不懂怎么计提那些不明白
2020-06-23 15:23
你好 计提是要计提到成本费用 去核算 影响利润 到时会减少企业所得税缴纳的
2020-06-23 15:27
怎么计提了 缴纳怎么冲多少
2020-06-23 15:30
你好 你发生了多少计提多少的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-06-23 14:29
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