送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-23 14:25

你好  你这个社保分个人和单位部分了没有

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:29

有的 有份

meizi老师 解答

2020-06-23 14:31

你好 那你做借管理费用-单位社保  其他应收款-个人社保贷银行存款。  内账的话可以不走应付职工薪酬直接做即可

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:36

怎么 我这会计是借方  管理费用单位社保 贷方应付职工薪酬   然后 借应付职工薪酬   借 其他应收款  贷方银行存款

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:37

第2中就是你那个方法
怎么2个都可以记账?

meizi老师 解答

2020-06-23 14:38

你好   你那是外账的话可以计入应付职工薪酬 。 有的内部账   财务为了方便 不走这个科目 直接按我上面写的做 。看你们自己 。   你可以选择计提或者不计提

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:39

没有计提 内 怎么做

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:39

外的话有计提跟发放又是怎么做 我都蒙了

meizi老师 解答

2020-06-23 14:41

你好    外账: 借方 管理费用单位社保 贷方应付职工薪酬 然后 借应付职工薪酬 借 其他应收款 贷方银行存款   内账 你可以按外账上面的做 或者你可以直接做 借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 14:56

刚才发错了  区别在那里? 我不是很懂  应付职工薪酬?

meizi老师 解答

2020-06-23 14:59

你好   内账其实就是按照外账的操作来 。 内账没有要求 你可以简化 做 。 不是非得按外账的分录做的   应付职工薪酬是根据准则要求   为员工支出的费用支出要走这个科目过渡

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:04

可以外这样做就是 应付职工薪酬金额比较少啊  内的就是比较多

meizi老师 解答

2020-06-23 15:06

你好    内账看你们自己做账情况。 不是非得走应付职工薪酬过渡的。  外账是必须要走这个科目过的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:13

原来 我外这样做不可以吗 ? 就是做内的这个方法做?

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:14

一样有应付职工薪酬 但是这样做就是负债比较多  外帐已经计提的是不是 不可以这样做

meizi老师 解答

2020-06-23 15:17

你好     可以 。 你可以内外账都做一样的  走应付职工薪酬过渡的 。 你计提了应付职工薪酬后面要冲掉的。   缴纳社保的时候就会平科目的 不会有余额的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:21

因为计提比较多 所以我那个会计就是做你说那个方法 借管理费用单位部分 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬……

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:21

他做的就是你这个方法 因为计提了 外账的 可是我不懂怎么计提那些不明白

meizi老师 解答

2020-06-23 15:23

你好 计提是要计提到成本费用 去核算  影响利润  到时会减少企业所得税缴纳的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-06-23 15:27

怎么计提了 缴纳怎么冲多少

meizi老师 解答

2020-06-23 15:30

你好  你发生了多少计提多少的

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