送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-24 06:39

同学,你好
借:应付账款5000
贷:银行存款4000
现金1000

梅花 追问

2020-06-24 06:53

老师,请问,我们代付了1000的促销费,这1000是用供货方应付账款抵扣的,这笔分录该怎么做?

小菲老师 解答

2020-06-24 06:56

同学,你好
就是用现金的1000去支付了

梅花 追问

2020-06-24 07:07

那这1000的借方是什么

小菲老师 解答

2020-06-24 07:13

同学,你好
这个的借方就是应付账款,1000的现金冲减了供应商的应付款

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相关问题讨论
同学,你好 借:应付账款5000 贷:银行存款4000 现金1000
2020-06-24 06:39:48
借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店
2019-07-09 18:50:13
你好!你退货给别人就是这样做。
2017-07-07 11:34:23
您好!自产、委托加工或购买货物无偿赠送他人的会计处理:企业将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人,应视同销售货物并计算应交增值税。   借:销售费用     贷:库存商品       应交税金——应交增值税(销项税额)
2017-10-09 14:07:48
您好,分录,借;应付账款,贷:库存商品。
2017-08-03 23:44:18
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