- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-24 08:22
你好,可以,可以先做其他应收款
借,其他应收款
贷,银行存款等
发工资时冲减其他应收款
借,应付职工薪酬
贷,其他应收款
相关问题讨论
你好 补做 在12月不计提工资和发放工资分录就行了
2020-01-10 12:16:23
当月计提,发工资的时候别发他的,不做他发放的分录
2019-12-19 15:43:44
你好; 发一次 总额来做账 :借应付职工薪酬-工资贷银行存款 ;这个到时 摘要列清楚即可
2021-12-16 19:11:08
可以的,可以进行计提的,借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬——工资
2020-03-11 16:01:56
你发的工资就是每月的21到次月20是吗?那你一开始计提怎么计提的
2019-04-03 10:16:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
張海成 追问
2020-06-24 08:28
張海成 追问
2020-06-24 08:32
立红老师 解答
2020-06-24 08:33