老师,工资应计1000元,扣个人社保20元,实发980元 银行存款共扣社保60元。帮我看看以下分录对不对 借:管理费用-工资 1000 贷:应付职工薪酬 1000 借:管理费用-社保 60 其他应收款-代扣 20元 贷:银行存款 80 发放工资时 借应付职工 1000 贷:现金 980 其他应收款-代扣 20
小睿
于2020-06-26 17:42 发布 927次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-26 17:49
您好,第一个计提工资和第三个发放工资分录正确。
第二个计提社保不正确,银行共扣社保60,个人社保20,那单位部分就是40,应该是如下分录
计提社保时,借管理费用-社保40,贷应付职工薪酬-社保40
支付社保时,借应付职工薪酬-社保40,借其他应收款-社保20,贷银行存款60
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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小睿 追问
2020-06-26 17:52
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2020-06-26 18:02