送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-27 07:13

转款给出纳
借 其他应收款
贷 银行存款
发放的时候
借 管理费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加

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相关问题讨论
你好,计入差旅费核算
2017-05-03 17:20:57
转款给出纳 借 其他应收款 贷 银行存款 发放的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
2020-06-27 07:13:32
付款分录正确 但是你没有暂估 为啥要冲销呢
2018-12-27 09:34:12
借;预付账款等科目 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预付账款等科目 借;预付账款等科目 贷;银行存款
2016-04-05 16:14:31
您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
2020-02-23 10:24:52
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