麻烦问一下开完个体户的营业执照一直未用也未纳 问
你好,需要先去税务大厅开具一份清税证明,然后去工商部门进行注销 答
老师 有件事请教一下, 10年前我公司进来一批食品 问
是的 老师 怎么处理呢 答
老师,您好!我们是一家小规模物业公司,水电费户头是 问
开具发票时,应该选择全额开票还是选择差额开票 答
老师检测服务费是公司的主营业务开票未收到款,借 问
你好,需要结转成本,借主营业务成本贷、应付职工薪酬累计折旧等。 答
老师早上好!去年的政府补贴款计到主营业务收入了 问
你好,你可以用利润分配未分配利润科目。 答
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老师,年末应交增值税贷方有余额,其实公司每月都交了增值税的,这个期末数怎么处理
答: 期末有余额是因为下个月要申报缴税 不需要特别处理
老师好!科目余额的应交增值税-销项税、应交增值税—进项税的期末贷方都有余额,要处理吗?
答: 你好,可以的,分别结转到转出未交增值税就可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
"年末 应交税费-应交增值税-减免税款 科目期末贷方负数余额,年终如何处理,是否需要结转应交税费-未交增值税科目 期末贷方负数余额,年终如何处理,是否需要结转"
答: 你的问题很具体,我来回答你吧。应交税费-应交增值税-减免税款科目期末贷方负数余额,年终需要结转,以便于税务机关统计。而应交税费-未交增值税科目期末贷方负数余额,则需要结转至"未交增值税"科目,由税务机关计算应交税款。
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