送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-29 17:08

需要,你这个暂估成本销售需要体现一并结转到主营业务成本下面,回来发票有差额,重新算,借库存商品 负数 贷应付账款暂估款负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品,负数之后重新做

小幸运 追问

2020-06-29 17:13

老师,我知道分录,我是想问,1、暂估入库的数量金额,需要做到成本表格里吗?
2、下月来票后又怎么填列到表格?

maize老师 解答

2020-06-29 17:17

需要做进去,要不你成本算的不是按实际了,2 ,那冲掉就可以,表格加一栏负数,重新按发票那个再做一栏蓝字,

小幸运 追问

2020-06-29 17:50

好的老师,如果是跨月来票,发现暂估价和发票价不一致(或高或低),此时如何在来票的当月如何在表格体现差额部分呢?

maize老师 解答

2020-06-29 17:55

发票比暂估高,可以直接补上,库存商品,发票比暂估低 发票-暂估=这个库存商品 负数,

小幸运 追问

2020-06-29 20:56

老师,您看下我这样填到表格对吗?看最下面两行,倒数第二行是暂估价低过发票价,最后一行是暂估价高过发票价,看看我分别填对了吗?

maize老师 解答

2020-06-29 22:35

可以,这个可以第二行这个不需要都冲掉了

maize老师 解答

2020-06-29 22:36

你这个只需要3.4做就可以第二个不需要冲掉

小幸运 追问

2020-06-30 10:20

老师,您看下这样分录对吗

maize老师 解答

2020-06-30 10:28

数量是多的10件,和少10件吗,数量有变动才需要输入,没有变动,那这个你把之前上个截图补上,重新按总的数量和新的单价输入,这我框补上,冲掉,,之后按新的发票到的输入,数量和单价,这样,我想下这样处理,

小幸运 追问

2020-06-30 10:34

老师,我不想这样,我想这样您看下行吗?这样更清晰明了,暂估时就做暂估数,冲销时就做负数,然后按照来票价再做正确的(并不是数量多或少了10件,数量一共就10件)

maize老师 解答

2020-06-30 10:44

嗯,3,4行只需要选择一个,是这样,按你截图做

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