麻烦问一下邹老师刚才以前年度损益调整科目的用法,是去年挂账的,贷方挂着应交税费-应交增值税(免税)1050 ,用以前年度损益调整科目该怎么调呀?
珍惜
于2016-06-23 17:18 发布 928次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-23 17:25
这么简单呀,不用涉及到利润分配科目那一块是吧?
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你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
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你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
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800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
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你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
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用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
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