老师,我们企业雇人装修厂房,我们对公转给他工程款,但他做的不好,我们有了冲突,现在他也不给我们开票了,我们应该怎么做账(转账的时候做账:预付账款-个人)
深青
于2020-06-30 16:22 发布 741次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-30 16:33
您好,那你们是之前付款的吗?之前付款的取得不了发票 先计入对应的成本费用,次年汇算清缴调出
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您好,那你们是之前付款的吗?之前付款的取得不了发票 先计入对应的成本费用,次年汇算清缴调出
2020-06-30 16:33:55
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如果是当年的可以补记做预付账款。
2017-03-27 21:02:19
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可以的,不做预付账款,就是应付账款。对于预付账款核算量少的单位,直接可以用“应付账款”科目替代核算处理。
2021-09-05 12:40:48
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请问2016年1-4月份关联公司帮本公司垫付的预付工程款因为收据不正确没有入账,请问这样的处理是否正确?可以到2017年在入账入到预付账款里面的吗?
2017-01-06 09:07:36
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借预付账款8万
贷银行存款
借在建工程10万
贷预付账款8万
贷银行存款2万
2021-08-06 15:57:18
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