老师您好,我想问一下,我上个月抵扣的员工报销发票,抵扣联订在五月份,然后六月份员工才报销,有的七月份才报销,这样可以吗,先抵扣再做账?
豆芽妈妈
于2020-07-02 10:07 发布 1774次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-02 10:08
您好
可以先抵扣 然后再做账
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您好
可以先抵扣 然后再做账
2020-07-02 10:08:41
收到的时候挂其他应付款,次月报销的时候冲其他应付款就可以
2020-01-09 17:19:02
您好,做账时,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。抵扣的金额就是发票上的税额。需要认证后直接抵减销项税进行抵扣。
2017-05-06 17:30:59
可以把进项税入账在7月份没问题的
2020-08-06 16:51:35
您好,假如不去抵扣的话。拿到这张发票做账时全额记入成本费用。
2016-11-27 10:42:00
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