送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-02 10:08

您好
可以先抵扣 然后再做账

豆芽妈妈 追问

2020-07-02 10:25

那老师,以后只要收到抵扣联的发票,我都可以当月抵扣,做账的话就等他们把报销单提交上来再做进去对吧,没有必要要求一致,只要是最后能对上就行了可以这样理解吗?

bamboo老师 解答

2020-07-02 10:26

可以最后能对上就行
也可以先挂账
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款

豆芽妈妈 追问

2020-07-03 07:41

之前的会计,他也是收到抵扣联就勾选抵扣了,但是没入账,装订到以前月份了,现在过来好多报销的可抵扣的专票,但是当时他都没做抵扣联的帐,我现在也没法补了,现在不是没有抵扣时间限制了吗,以后我收到抵扣联先不抵扣,等他报销再抵扣,然后装订在一个月就行了吧

bamboo老师 解答

2020-07-03 07:53

可以收到抵扣联先不抵扣,等报销再抵扣,然后装订在一个月就行

豆芽妈妈 追问

2020-07-03 07:55

谢谢老师,我明白了,以后我就这么操作,之前的先不管了

bamboo老师 解答

2020-07-03 07:56

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

上传图片  
相关问题讨论
您好 可以先抵扣 然后再做账
2020-07-02 10:08:41
收到的时候挂其他应付款,次月报销的时候冲其他应付款就可以
2020-01-09 17:19:02
您好,做账时,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。抵扣的金额就是发票上的税额。需要认证后直接抵减销项税进行抵扣。
2017-05-06 17:30:59
可以把进项税入账在7月份没问题的
2020-08-06 16:51:35
您好,假如不去抵扣的话。拿到这张发票做账时全额记入成本费用。
2016-11-27 10:42:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...