送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-03 15:46

一、这个属于虚开专用发票。
慎重,现在由于数据透明,很容易出问题

卉研她爸 追问

2020-07-03 15:48

谢谢,但是老板买也买了,卖也卖了,内账也得做啊!

江老师 解答

2020-07-03 15:50

一、购买时的分录是:
借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(进项税额外)
贷:应付账款
二、销售时的分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时做分录:
借:主营业务成本
贷:库存商品

卉研她爸 追问

2020-07-03 16:04

这样借贷不相等啊,比如公司买5万的发票,按3个点的费用,应付账款1500.进项税就6500了!库存商不成负数了!

江老师 解答

2020-07-03 16:07

开发票是按总的付款金额开具发票。

卉研她爸 追问

2020-07-03 16:15

按您这样写根外账分录就是一样的了!

江老师 解答

2020-07-03 16:30

是的,就是这样的,这个就是可以看出中间差价多少

卉研她爸 追问

2020-07-03 16:35

还是不懂,不会写!能举个例子吗?

江老师 解答

2020-07-03 16:49

上面就写了相关的分录

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相关问题讨论
一、这个属于虚开专用发票。 慎重,现在由于数据透明,很容易出问题
2020-07-03 15:46:26
你好, 借:管理费用等 贷:银行存款(未付款是应付账款)
2020-03-15 09:46:07
同学你好,内账可以按价税合计做账
2019-02-21 10:22:00
同学 你好 如果你进项认证抵扣了 那内帐可以不做税金
2018-11-25 09:12:21
您好,1、借:应收账款-客户A 贷:主营业务收入 应交税费 ;2、借:固定资产 应交税费 贷:其他应付账款-客户A; 3、借:库存商品 应交税费 贷:其他应付账款-客户A。
2020-06-08 16:22:42
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