- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-07-03 15:46
一、这个属于虚开专用发票。
慎重,现在由于数据透明,很容易出问题
相关问题讨论
一、这个属于虚开专用发票。
慎重,现在由于数据透明,很容易出问题
2020-07-03 15:46:26
你好,
借:管理费用等
贷:银行存款(未付款是应付账款)
2020-03-15 09:46:07
同学你好,内账可以按价税合计做账
2019-02-21 10:22:00
同学 你好
如果你进项认证抵扣了 那内帐可以不做税金
2018-11-25 09:12:21
您好,1、借:应收账款-客户A 贷:主营业务收入 应交税费 ;2、借:固定资产 应交税费 贷:其他应付账款-客户A; 3、借:库存商品 应交税费 贷:其他应付账款-客户A。
2020-06-08 16:22:42
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