请问下老师,我们是采购方,厂家(供应商)会按照季度(我们完成的任务)给我们返利,一般会以抵货款形式,这样的话,我们应该怎么记账?是分开做采购和返利收入吗?成本应该怎么计算
@半夏时光
于2020-07-06 09:46 发布 757次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,能具体介绍一下如何抵货款吗
2020-07-06 13:01:46
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同学你好
那这个就是四万除以5000
2021-06-25 17:51:41
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您好,正常是做冲减成本费用处理。如果你是内账,可以做其他业务收入处理
2018-07-24 16:53:52
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你好!是的。你们的成本也减少了。
2017-07-22 14:11:41
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借应付账款贷营业外收入,
2020-04-17 18:25:35
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