我本月把进销项结转后,转出未交增值税的余额为贷方5万。现在已交税金还有借方余额8万,我用已交税金抵了应交5万的税。这里的结转分录怎么做
咸蛋超人。
于2020-07-06 14:44 发布 1357次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-06 14:48
你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5万贷应交税费-未交增值税 5万 借应交税费-未交增值税8万 贷应交税费-应交增值税-已交税金8万 未交增值税借贷方可以抵减5元的
相关问题讨论

你好 怎么错误了 。错误了就红冲 然后重新做 。这个不涉及损益科目的。直接调整
2019-12-19 14:43:27

你好,那么这个期初是的错误是什么时候开始错的呢?能查到吗
2019-08-08 10:43:34

你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5万贷应交税费-未交增值税 5万 借应交税费-未交增值税8万 贷应交税费-应交增值税-已交税金8万 未交增值税借贷方可以抵减5元的
2020-07-06 14:48:20

一、未交增值税,就是直接核算月末需要交的增值税,科目是”应交税费——未交增值税“。已交增值税就是直接用”应交税费——应交增值税(已交税金)“科目核算处理。
二、对于月末需要转出未交增值税,分录是:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
三、次月交税平账,分录是:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)
2021-09-14 11:18:17

你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
咸蛋超人。 追问
2020-07-06 14:53
meizi老师 解答
2020-07-06 14:57