送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 14:48

你好   借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5万贷应交税费-未交增值税  5万    借应交税费-未交增值税8万 贷应交税费-应交增值税-已交税金8万  未交增值税借贷方可以抵减5元的

咸蛋超人。 追问

2020-07-06 14:53

为什么是写8万  借转出5万 贷未交5万   再借未交5万  贷 已交5万。已交余额为3万可以吗。老师的后面两笔没看懂

meizi老师 解答

2020-07-06 14:57

你好        不是的。 你已交税费8万要转到未交增值税借方    你本次要缴纳的5万转到未交增值税贷方。 那么最终 你未交增值税借方还有3万 以后可以抵减即可

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你好 怎么错误了 。错误了就红冲 然后重新做 。这个不涉及损益科目的。直接调整
2019-12-19 14:43:27
你好,那么这个期初是的错误是什么时候开始错的呢?能查到吗
2019-08-08 10:43:34
你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5万贷应交税费-未交增值税 5万 借应交税费-未交增值税8万 贷应交税费-应交增值税-已交税金8万 未交增值税借贷方可以抵减5元的
2020-07-06 14:48:20
你好!没关系只要你明白了就好。http://wenku.baidu.com/view/cc9b670ff78a6529647d5361.html 看看这里写的就明白了
2015-08-12 10:49:43
一、未交增值税,就是直接核算月末需要交的增值税,科目是”应交税费——未交增值税“。已交增值税就是直接用”应交税费——应交增值税(已交税金)“科目核算处理。 二、对于月末需要转出未交增值税,分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、次月交税平账,分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
2021-09-14 11:18:17
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