送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-28 15:46

到时候收到甲方的票又如何做分录呢,

邹老师 解答

2016-06-28 15:39

借;银行存款   贷;工程结算
借;预付账款    贷;银行存款

邹老师 解答

2016-06-28 16:15

你好,你既然收到甲方的工程款,应当是给甲方开具发票,而不是收到甲方的发票

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;工程结算 借;预付账款 贷;银行存款
2016-06-28 15:39:47
您好,根据您的描述,借应收账款贷主营业务收入900000,借税金及附加44010,贷应交税费应交营业税以及附加税费。
2020-06-20 13:44:34
收入需要做价税分离 成本取得发票可以抵扣进项税额 如果有应纳增值税,需要做转出未交增值税的分录
2016-05-30 15:29:46
您好,那只能现在确认收入了。分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2016-11-19 09:41:33
您好!您可以直接借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税就可以了。 按税法来讲本来就要按完工程度结算收入的。
2016-07-23 12:02:52
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