老师,有拿到一个收据2300, 是办公用品,但是没有发票 问
您好,可以入账,不能抵税 答
求净现值终结期现金流量可以算到前面的年金现值 问
您好,我们先把残值变现、垫支回收剔除了,可以用您上面的思路 终结期现金流:通常是一次性、非周期性的(如残值变现、垫支回收),需用复利现值(P/F)单独折现。 答
老师你好,我想问一下,法人有残疾证可以减免企业所 问
法人拥有残疾证本身并不能直接减免企业所得税 答
公司小红书账号卖出开票类别是? 问
你好,这个属于无形资产转让 答
老师 您好 从财务公司结账,发现23年很多收付款都 问
同学,你好 他们只平的银行存款,应付账款和应收账款平了吗?? 答

营改增后,收到甲方的工程款怎么做分录,未收到发票,然后转出工程款怎么做分录
答: 借;银行存款 贷;工程结算 借;预付账款 贷;银行存款
2016年,营改增前,去税局代开工程款90万,税额是44010元,应该如何做分录啊
答: 您好,根据您的描述,借应收账款贷主营业务收入900000,借税金及附加44010,贷应交税费应交营业税以及附加税费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是和谁签分包合同,还有就是这个工程在营改增之前发票已经全开完了,(是以中标单位开的)当时我们也没有确认收入,现在收到工程款后,我们公司分录该怎么写
答: 您好,那只能现在确认收入了。分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。


邹老师 解答
2016-06-28 15:39
邹老师 解答
2016-06-28 16:15