送心意

文老师

职称中级职称

2020-07-06 21:10

您好,那就做5月份确认收入的负数分录

竹 追问

2020-07-06 21:43

但是工资部分税金怎么处理

文老师 解答

2020-07-07 12:49

您好,您按6%开具的话,就不是差额征收的,也就不能抵工资的税金的吧

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相关问题讨论
您好,那就做5月份确认收入的负数分录
2020-07-06 21:10:33
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:应付职工薪酬
2019-06-12 11:10:12
正常计入成本,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2019-07-18 17:23:55
你好!按你取得的发票记录你的相关费用就可以。
2019-08-13 17:28:55
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41
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