老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提:按预计金额,借记 “管理费用 / 销售费用等”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放:借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提:借记 “利润分配 - 提取奖励基金”,贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用:先借记 “盈余公积 - 奖励基金”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”,发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗,依据是 问
你好,他不需要视同销售,他就需要确认收入。因为你销售给他的店,他销售给你房租,如果金额是一样的情况下,正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元,单价开错了,12月 问
凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。 答
老师,请问研发费用的福利费可以享受加计扣除? 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用,并享受加计扣除优惠, 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款,每个月是需要计提利息的。 答
我们是文化传媒公司,有个平台,客户自己可以在平台上发信息,信息成功以后,客户会通过微信付款,公司对公账户上显示就是财付通客户备付金,我没有开发票出去,在做账时候该怎么处理?会计分录怎么做?
答: 借;银行存款 贷;预收账款 开具发票转为收入核算
对公账户收到一笔 待清算间联商户消费款户 怎么做会计分录 开发票
答: 你好,借;银行存款,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司对公账户16年3月1日时收到一笔款项,但是我3月7日时才开了一张发票,我的会计分录该怎么写
答: 如果是增值税的,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
小燕子 追问
2020-07-08 10:18
吴少琴老师 解答
2020-07-08 10:19
小燕子 追问
2020-07-08 10:20
吴少琴老师 解答
2020-07-08 10:20
小燕子 追问
2020-07-08 10:27
吴少琴老师 解答
2020-07-08 10:31
小燕子 追问
2020-07-08 10:32
吴少琴老师 解答
2020-07-08 10:32