送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-09 10:19

你好!
是的,你的理解很对

Sunny 追问

2020-07-09 10:22

我的同事编的凭证,收到服务费的发票 借:管理费用-服务费 贷:其他应付款 的摘要她写   付某某公司服务费,实际支付的时候,

借:其他应付款 贷:银行存款 这时候的摘要她还写:付某某服务费    我让她没支付前,写计提某某服务费,她非说她写的没错,

蒋飞老师 解答

2020-07-09 10:29

是的,那就写的不符合业务事实了。

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应付款法人 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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