送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-09 13:42

您好,之前计提的分录请上传一下,老师帮您列调整分录。

追问

2020-07-09 13:43

借管理费用,待应付职工薪酬
我们现在要把她调平了

张艳老师 解答

2020-07-09 13:44

借:以前年度损益调整  负数
    贷:应付职工薪酬  负数
借:以前年度损益调整  正数
    贷:利润分配--未分配利润  正数

追问

2020-07-09 13:44

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-09 13:45

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
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