- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好
支付100你们开100的发票
税额是额外的吗
2020-06-01 10:04:10

你好!
在申报期实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52

借应交税费、应交增值税加计抵减在营业外收入。
2022-04-07 16:29:13

同学
你好,
你之前留底税额是放在哪个科目的。老师判断如何结转。
2021-09-13 09:49:53

你有,有留抵税额的时候,结转增值税的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-09-09 17:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息