老师,公司的股东是外国人,他是在国外,不在国内,现在 问
你好,借款或工资,只有这个 答
这是干嘛的?不是找加工厂吗? 问
晚上好,这个具体的场景能分享下么 答
老师,请问购买软件 最新政策费用摊销几年 问
按无形资产处理,则摊销10年 答
老师,我们分公司没有职工薪酬,只发了农民工工资,需 问
若按工资个税申报的,要交工会经费 答
你好,我企业是个人独资有限公司,想股权转让,是先分 问
先分红再转少交印花税 答
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收到结算单,借原材料,应交税费待认证进项税,贷应付账款未开票,收到发票,借应付账款未开发票,贷应付账款结算款,借应交税费待认证,贷应交税费进项税,后面会出现待认证与进项税不平怎么处理
答: 你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
上月借:应交税费进项税100,贷应付账款暂估应付账款100这月发票没来,还要冲该凭证吗?还是等发票来了在冲?
答: 您好,等发票来了再红冲该凭证。需要提示一点,做暂估分录是不能暂估增值税的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问现在查出19年10月凭证,应交税费进项税多了0.1,应付账款也多了0.1,现在怎么调整?
答: 借应付账款贷进项转出。
普通发票是不是说看到普通发票,看到进项税在记账凭证不写应交税费—进项税,在专用发票里看到进项税,才需要在记账凭证写上应交税费—进项税对吗?
如果购入原材料10000,收到发票11000。做凭证 借原材料10000 应交税费应交增值税进项1000,贷应付账款11000。那如果收到发票10998,实际应开11000,那凭证咋做
6月不想认证增值税的进项发票,想以后认证,可以计入应交税费-应交增值税待抵扣进账税额么,那张记账凭证后付的原始凭证付什么??
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籍海盛 追问
2020-07-09 16:23
张艳老师 解答
2020-07-09 16:26