送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-18 10:01

你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证

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相关问题讨论
你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
2019-09-18 10:01:07
同学你好 你看明细科目不一样的
2020-09-28 15:13:50
您好 请问发票开具金额跟结算单金额一致吗
2021-06-29 16:25:44
你好,收到业主预结结算单,尚未给对方开具发票, 账务处理: 借:应收账款 贷:工程结算
2020-10-10 16:23:39
一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司 结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品 下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数 然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款-**公司 贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
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