- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-04 14:18
借应付账款贷进项转出。
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2020-06-04 14:18:52
借:应付职工薪酬-职工福利费,贷: 应交税费-应交-进项
2017-07-26 10:23:56
你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
2019-09-18 10:01:07
您好,就是这样操作的。祝您工作顺利
2019-03-18 10:23:37
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
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2020-06-04 14:21
郭老师 解答
2020-06-04 14:23