送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-04 14:18

借应付账款贷进项转出。

依然悠扬 追问

2020-06-04 14:21

多的那0.1的税费在未交增值税里面?怎么做分录?

郭老师 解答

2020-06-04 14:23

你好,你把进项转出结转到转出,未交增值税,然后他就抵扣了。

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相关问题讨论
借应付账款贷进项转出。
2020-06-04 14:18:52
借:应付职工薪酬-职工福利费,贷: 应交税费-应交-进项
2017-07-26 10:23:56
你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
2019-09-18 10:01:07
您好,就是这样操作的。祝您工作顺利
2019-03-18 10:23:37
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
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