老师,年度汇算清缴勾选表单里面怎么没有A107040减 问
没有不用勾选的,他现在已经放到了主表,你看下主表应该是31行下面就是。 答
你好,老师,请问公司装修办公室合同总金额45.5万,合 问
你好 你这里要验收以后,开始使用了才开始摊销这些费用。 摊销开始的时候按照45.5总金额摊销。 没付的3%计入应付账款里面。 答
个体工商户,24年1季度为定期定额户,销售收入14万,缴 问
您好,报表是填全年的收入,查账征收部分可以根据实际发生的成本费用进行扣除。但定期定额征收部分由于没有具体的成本记录,那是根据定期额的收入和缴经营所得个税,按全年经营所得税率来倒算一个成本填入,也就是我们年度汇缴申报后,扣预缴的部分,不用去补个税 答
老师今年所得税汇算清缴A107040没有了?是什么原因 问
国家税务总局公告2025年第1号 税务局说过了,是取消了 答
老师,我们公司有1名员工被借调到A公司工作,但是他 问
你好,开具发票时, 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 答

老师,每次申报增值税的时候会跳出一个差额扣除,那个是什么来的,我怎么确定自己是否需要选择
答: 同学,你好,差额征收增值税的有以下内容:金融商品转让销售额、经纪代理服务的销售额、融资租赁和融资性售后回租业务的销售额、其他应税服务差额计税等
老师,差额征税免增值税后,增值税申报表里面是按照差额前的开票额免的增值税,但是我做账时是按照扣除差额后的数计提的增值税,请问申报表中的免税额要和账务里的增值税计提额一致吗?
答: 原则是需要一致的,同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
差额增税增值税如何申报
答: 应纳税额=(应税收入−可扣除项)×税率。增值税申报表有相应差额增税附表,一并填列。


Emma 追问
2020-07-10 10:57
娜娜老师 解答
2020-07-10 10:58
Emma 追问
2020-07-10 10:59
娜娜老师 解答
2020-07-10 11:07