送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-07-11 19:40

给员工购买床
借:周转材料
贷:银行存款
领用时:
借:管理费用\福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:周转材料

L. 追问

2020-07-11 20:04

哪里不对吗?

王老师1 解答

2020-07-11 20:15

这张凭证没问题的,另外还需要
借:应付职工薪酬
贷:周转材料

L. 追问

2020-07-11 20:17

应付职工薪酬福利费这里负数没问题吗?我以为哪里不对?

王老师1 解答

2020-07-11 20:21

应付职工薪酬福利费是负债类科目,借正贷负,作为负债类科目,平时的科目余额就该是负数的。您看看贵司的财务软件是不是这个逻辑

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