送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-07-13 08:20

1、借应收账款1130000
贷主营业务收入1000000
应交税费-销项税额130000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:20

借主营业务成本550000
贷库存商品550000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:22

2、借主营业务收入45200
应交税费-销项税额5200
贷银行存款44400
财务费用800

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:22

借库存商品20000
贷主营业务成本20000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:23

3、借发出商品60000
贷库存商品60000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:23

4、借应收账款113000
贷主营业务收入100000
应交税费-销项税额13000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:23

借主营业务成本60000
贷发出商品60000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:24

借销售费用10000
贷应收账款10000

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:49

老师我才看见给你发的题不完整

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:50

不好意思老师能在帮我看一下么

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:50

(4)甲公司收到了丙公司的代销清单,丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未支付给甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确认应向丙公司支付的代销手续费。
(5)用银行存款支付发生的管理费用51 800元。(不考虑相关税费)计提坏账准备5 000元。
(6)计提销售产品应交的城市维护建设税为2800元,应交的教育费附加1200元。
(7)计算应交所得税(假定甲公司不存在纳税调整因素)。
(8)结转本年利润(甲公司年末一次性结转损益类)。
要求:(1)根据上述业务,编制甲公司2019年度经济业务的会计分录(应交税费科目要求写到三级明细)
(2)计算甲公司2019

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:50

好的
你把题目完整发一下

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:50

(2)计算甲公司2019年度的营业收入、营业成本、营业利润和净利润(要求写出计算过程,答案中金额以元为单位)

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:50

2、借主营业务收入40000
应交税费-销项税额5200
贷银行存款44400
财务费用800

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:51

老师这个是完整的,能在帮我做一下么?

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:51

5、借管理费用51800
贷银行存款51800

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:51

借资产减值损失5000
贷坏账准备5000

清脆的小伙 追问

2020-07-13 08:51

这个第四问是接着上面我发布那个题的

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:51

6、借税金及附加4000
贷应交税费-应交城建税2800
---应交教育附加1200

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:51

7.借主营业务收入1060000
贷本年利润1060000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:51

借本年利润660000
贷主营业务成本590000
财务费用-800
销售费用10000
管理费用51800
资产减值损失5000
税金及附加4000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

借所得税100000
贷应交税费应交所得税100000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

8.借本年利润300000
贷利润分配300000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

2、计算甲公司2019年度的营业收入
1000000-40000+ 100000=1060000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

营业成本的计算过程是
550000-20000+ 60000=590000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

营业利润的计算过程是
1060000-590000 +800-10000-51800-5000-4000=400000

暖暖老师 解答

2020-07-13 08:52

净利润的计算过程是
400000*(1-25%)=300000

清脆的小伙 追问

2020-07-13 09:13

老师,分录的第四个看一下,你写的那个好像是不完整的

暖暖老师 解答

2020-07-13 09:14

是完整的,我们还没有收到钱

清脆的小伙 追问

2020-07-13 09:18

好的老师

暖暖老师 解答

2020-07-13 09:20

麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
就是6%呀,还是你想问的是?
2016-03-14 10:29:03
您好,一般纳税人时开出增值税专用发票税率6%,后来转小规模了,税率变3%。现在税率6%增值税专用发票退回来了,直接按6%红冲即可。
2019-04-16 20:21:46
一般纳税人增值税专用发票税率有13%,9%,6%,3%,免税的
2020-01-03 09:31:51
您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
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