送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-13 17:03

你好,您是收款方还是付款方呢?

追问

2020-07-13 17:07

收款方,谢谢

立红老师 解答

2020-07-13 17:08

你好
借,银行存款等950
借,销售费用50
贷,主营业务收入1000/(1加上税率)
贷,应交税费一应增销1000/(1加上税率)*税率

追问

2020-07-13 17:12

那就是50记到销售费用里,是不是有个折让折扣的昰怎么记的

立红老师 解答

2020-07-13 17:15

你好,
借,银行存款等950
借,销售费用——销售折扣50
贷,主营业务收入1000/(1加上税率)
贷,应交税费一应增销1000/(1加上税率)*税率

追问

2020-07-13 17:28

好的,谢谢

立红老师 解答

2020-07-13 17:36

不客气的,祝您学习愉快

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相关问题讨论
你好,您是收款方还是付款方呢?
2020-07-13 17:03:02
反结账重新做,修改之前申报表,你这样按实际做那不是告诉你税局你这个弄假发票啊
2019-09-02 13:15:42
你好!对外报表只可以按之前的继续往后做。可以做调整分录
2018-08-22 15:03:47
你好,剩下的也不支付是吗?借库存商品贷,银行存款1000。
2021-11-24 10:36:31
你好 收款时 借,银行存款2000 贷,预收账款2000 发货时 借,预收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-07-27 14:12:00
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