老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
老师,我们购买固定资产,分次结算,不含税总金额100万,税费13万,已经支付80万,对方也开了80万的发票,税费9.20万,我现把固定资产入账,那怎么做分录呢?
答: 你好 借固定资产 进项税贷 银行存款 应付账款 后面支付 借应付账款贷银行存款
老师,做内账时,企业购入的固定资产不含税款10万,要如何做分录
答: 你好 借固定资产贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
A 公司在1月份给我们投资100万固定资产,假如不含税85万,税额15万元。(货到,发票未到),我做分录:借:固定资产 100贷:实收资本 100 7月份的时候,专用发票到了。做分录:借:固定资产 -100贷:实收资本 -100同时,应该怎么做会计分录,来调整不含税85万的固定资产。。我们这个月只认证了10万的专用发票(不含税8.5万,进项税1.5万)
答: 发票到了,你可以这么做,借:固定自产 -100 借:固定资产 85 借:应交税金-进项 15
小陆 追问
2020-07-15 18:01
meizi老师 解答
2020-07-15 18:06