老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
老师,做内账时,企业购入的固定资产不含税款10万,要如何做分录
答: 你好 借固定资产贷银行存款
老师,我们购买固定资产,分次结算,不含税总金额100万,税费13万,已经支付80万,对方也开了80万的发票,税费9.20万,我现把固定资产入账,那怎么做分录呢?
答: 你好 借固定资产 进项税贷 银行存款 应付账款 后面支付 借应付账款贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
,购入一项固定资产,入账的时候按正确的不含税价值入的,提折旧的时候按含税价提的,那下月要怎样调整?分录怎样写
答: 这要调整计提的折旧,如果仅是一个月记错,可以重新计算折旧额,这个月少提就可以了,以后月份按正确的计提。如果已经多提了多了月了,要冲减回多提的折旧额,一般:借:管理费用(或营业费用等)(红字)贷:累计折旧 (红字)
英九 追问
2019-12-20 13:53
meizi老师 解答
2019-12-20 13:53