请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

老师购买食品,借管理费贷应付职工薪酬福利费。 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,要不要通过应付职工薪酬?
答: 您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
老师好以职工薪酬里面支付职工福利费(年终聚餐)核算是不是这样的: 借:应付职工薪酬-职工福利费2000 贷:其他应付款老板垫支2000借:管理费用-其他费用2000贷:应付职工薪酬-职工福利费2000
答: 你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,公司2月发生福利费600元,3月才付款,在2月我做分录,计提 借管理费职工薪酬,贷应付职工薪酬应付福利, 借应付职工薪酬应付福利,贷其他 他应付款-工地伙食费。 3月,核销,借其他应付款-工地伙食费 贷 银行存款 可以吗
答: 您好!可以的,可以这样做。









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fyl 追问
2020-07-16 23:53
fyl 追问
2020-07-16 23:54
文静老师 解答
2020-07-16 23:56
fyl 追问
2020-07-16 23:57
文静老师 解答
2020-07-16 23:58