老师好 以职工薪酬里面支付职工福利费(年终聚餐)核算是不是这样的: 借:应付职工薪酬-职工福利费2000 贷:其他应付款老板垫支2000 借:管理费用-其他费用2000 贷:应付职工薪酬-职工福利费2000
淡定
于2020-04-12 12:05 发布 1147次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-12 12:05
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
相关问题讨论
您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
2020-04-12 12:05:57
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
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淡定 追问
2020-04-12 12:08
紫藤老师 解答
2020-04-12 12:09