送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-17 20:11

你好,可以的,但是你这个餐费应该写具体的什么业务
根据业务用途做账的。

百合 追问

2020-07-17 20:15

哦哦,谢谢老师。我只知道业务招待费,麻烦问下老师还有其他啥二级科目呢?谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-17 20:16

如果是单位自己职工吃的做福利费里面。

百合 追问

2020-07-17 20:20

哦哦,谢谢老师。您说是我上面的分录比较合适呢?还是
借  库存现金
  贷 其他应收款—法人
借 管理费用—福利费
  贷  库存现金
这样的分录更合适呢?

郭老师 解答

2020-07-17 20:23

你好,福利费的应该通过应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款就可以。

百合 追问

2020-07-17 20:28

那就是 
 借  管理费用—福利费
   贷 应付职工薪酬—福利费
借  应付职工薪酬—福利费
  贷 其他应收款—法人
对吗?老师

郭老师 解答

2020-07-17 20:33

你好是的,这个分录对的。

百合 追问

2020-07-17 20:36

哦哦,谢谢老师。抛开上面这个福利费的分录。您说是我第一个提问的分录比较合适呢?还是
借 库存现金
贷 其他应收款—法人
借 管理费用—办公费
贷 库存现金
这样的分录更合适呢?

郭老师 解答

2020-07-17 20:38

借管理费用贷其他应收款,我说的这个第一个分录是这个分录。

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以的,但是你这个餐费应该写具体的什么业务 根据业务用途做账的。
2020-07-17 20:11:08
合并报表需要手工合并。 总公司对分公司挂其他应收时,分公司也要同步挂总公司其他应付 借:管理费用-分公司,贷:其他应收款-分公司 这是个什么业务
2019-01-07 09:53:53
你好 摘要发生办公费。
2020-07-20 15:59:09
借其他应付款贷其他应收款
2020-07-16 19:46:48
您好 贷:其他应收款 —法人 贷方红字 贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字
2020-07-16 20:03:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...