送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2023-01-05 17:17

你好,借:管理费用-办公费 3000
贷:银行存款 3000

春花秋实 追问

2023-01-05 17:21

老师,不需要先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……科目中过渡一下吗?现在只付了款,还没有收到发票

微微老师 解答

2023-01-05 17:21

您好,需要,那您的分录是正确的

春花秋实 追问

2023-01-05 17:26

老师您看这个财务软件先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……选哪个科目中过渡合适一些呢?

微微老师 解答

2023-01-05 17:29

您好,计入预付账款好点

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