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春花秋实
于2023-01-05 17:16 发布 972次浏览
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2023-01-05 17:17
你好,借:管理费用-办公费 3000贷:银行存款 3000
春花秋实 追问
2023-01-05 17:21
老师,不需要先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……科目中过渡一下吗?现在只付了款,还没有收到发票
微微老师 解答
您好,需要,那您的分录是正确的
2023-01-05 17:26
老师您看这个财务软件先计入其他应收款/其他应付款/预付账款……选哪个科目中过渡合适一些呢?
2023-01-05 17:29
您好,计入预付账款好点
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微微老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师
★ 4.99 解题: 36899 个
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春花秋实 追问
2023-01-05 17:21
微微老师 解答
2023-01-05 17:21
春花秋实 追问
2023-01-05 17:26
微微老师 解答
2023-01-05 17:29