送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-20 10:47

你好,多交的先计入其他应收款,然后申报缴纳的时候抵减就可以了,贷其他应收款

追问

2020-07-20 10:54

这样对吗?

朴老师 解答

2020-07-20 11:02

嗯,这样做可以的哦

追问

2020-07-20 11:03

那老师我想问下这入帐的凭证可以以什么为依据呀!?

朴老师 解答

2020-07-20 11:14

你好,缴费凭证就可以了

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相关问题讨论
你好,多交的先计入其他应收款,然后申报缴纳的时候抵减就可以了,贷其他应收款
2020-07-20 10:47:48
需要看抵减是个人部分还是单位部分,个人部分,做借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 单位社保负数,借其他应付款 个人社保,借应付职工薪酬 单位社保负数
2020-04-29 16:04:51
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
2020-06-29 17:32:58
借:银行存款 贷:应付职工薪酬--社保费 借:应付职工薪酬--社保费 贷:管理费用等--社保费
2020-04-05 14:26:53
你好 只能办理停止,不能要求退回!
2019-10-26 11:06:11
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