送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-21 00:27

您好
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
借:应交税费-个人所得税
贷:银行存款

骑行的蜗牛 追问

2020-07-21 09:56

6月计提的时候已按照未扣税的金额计提个税,7月调整账时怎么做呢?

bamboo老师 解答

2020-07-21 10:00

那把6月份的分录红冲

骑行的蜗牛 追问

2020-07-21 10:01

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-21 10:07

不客气哈  欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2020-07-21 00:27:02
发工资的这个会计分录也是按之前的那样写就可以
2020-02-06 10:02:07
跨年了吗
2019-01-11 13:20:03
同学,你好! 计提工资 借:管理费用等20000 贷:应付职工薪酬20000 根据贵司情况发放 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款20000 缴纳个税 借:其他应收款450 贷:银行存款450 整个流程完整的正确做法 计提工资 借:管理费用等20000 贷:应付职工薪酬20000 发放工资 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款19550 应交税费-个人所得税450 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税450 贷:银行存款450
2022-04-14 16:49:51
你好,这个3000包含个人承担的部分吗?
2022-02-08 16:28:39
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