我公司是一般人,销项税额9465.76。进项税额8897.58.其中税控盘抵扣560元税额(税控盘的分录是,借:预付账款-税控盘560贷,现金560)。实际应交8.18元税款。这个转出未交增值税该如何写分录。
🏹࿈贤莲࿈🏹
于2020-07-21 13:29 发布 1632次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-21 13:31
借销项税额 9465.76贷进项税额,8897.58.减免税额 560 转出未交增值税 9465.76-8897.58-280 抵减做借管理费用 -560 借减免税额 560 借管理费用560 贷预付账款560
相关问题讨论
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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