老师你好,我们现在需要注销分公司但是账户上往来科目账务应该怎么处理呢 目前科目余额:其他应付款-总公司1400万,应付账款-总公司2300万 未分配利润:-3686万 银行存款:1万 这些余额最后应该怎么进行账务处理呢
木木
于2020-07-21 15:49 发布 739次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-07-21 15:51
你好,应付总公司的款项如果无法支付,并且获得总公司认可,可以转入营业外收入。最后银行存款用于支付所有者权中股份剩余分配
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你好,应付总公司的款项如果无法支付,并且获得总公司认可,可以转入营业外收入。最后银行存款用于支付所有者权中股份剩余分配
2020-07-21 15:51:08
你好,有影响的往来科目不能有余额。
2020-06-01 13:29:09
你好,同学。
你这其他应付款要么就清偿,不清偿你就是要转营业外收入,是要交税的。
2020-06-04 20:17:50
你好!你们是要注销吗?按规定要做进项税转出按销售处理
2019-12-17 10:52:11
你好,应当是 借:应付股利 贷:利润分配-未分配利润
2017-02-06 15:17:46
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木木 追问
2020-07-21 15:52
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2020-07-21 15:54