送心意

小轩老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-07-26 18:52

您好,稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录是:补计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
支付时:
借:应交税费-增值税检查调整
贷:银行存款

飘逸的西牛 追问

2020-07-26 18:53

老师,追问一哈。这种要不要冲销成本。

小轩老师 解答

2020-07-26 18:55

您好,这只涉及补税,不涉及成本

飘逸的西牛 追问

2020-07-26 18:57

老师,是不是关于税务局要求的补税款,都只能挂增值税检查调整,这个补缴税款不用在我增值税申报表上反映吧

小轩老师 解答

2020-07-26 19:00

您好,是的,税局稽查要求补缴税费的,是通过“应交税费-增值税检查调整”进行会计核算的

小轩老师 解答

2020-07-26 19:01

这个补缴税款不用通过增值税申报表反映

飘逸的西牛 追问

2020-07-26 19:02

此笔出口补缴的退税款会影响7月的增值税申报表吗?

飘逸的西牛 追问

2020-07-26 19:03

谢谢老师

小轩老师 解答

2020-07-26 19:27

不客气哈,祝你生活愉快

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...