送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-27 13:21

你好
委托加方收到受托方开出的代销清单,或收到货款时
发出商品
借,发出商吕
贷,库存商品
收到清单或货款
借,应收账款
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项

借,主营业务成本
贷,库存商品

结算
借,银行存款
贷,应收账款

守望幸福 追问

2020-07-27 13:23

收到,还付给受托方手续费这步呢

立红老师 解答

2020-07-27 13:25

你好,
手续费
借,销售费用
借,应交税费一应增进项
贷,应收账款
然后按应收账款差额结算款项。

守望幸福 追问

2020-07-27 19:43

好的谢谢老师

立红老师 解答

2020-07-27 20:24

不客气的,祝您学习愉快

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你好 委托加方收到受托方开出的代销清单,或收到货款时 发出商品 借,发出商吕 贷,库存商品 收到清单或货款 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,主营业务成本 贷,库存商品 结算 借,银行存款 贷,应收账款
2020-07-27 13:21:17
你好,借应收账款 贷主营业务收入 次月借应收账款 贷销项税额
2022-01-07 14:43:38
你好 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2022-01-07 22:49:26
你好,不用的,你抵扣当月的正数收入,然后按正数加上负数收入,合计填写印花税就可以。
2020-07-01 19:51:37
你好,发生的成本费用可以先暂估入账
2019-07-25 16:15:27
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