您好,老师,外贸企业可以采购原材料,然后将原材料销 问
同学,你好 偶尔一次是可以的 答
把以前年度的管理费用—研发费用,调到了研发支出 问
您好,上面2笔分录里的管理费用和研发费用直接用以前年度损益调整代替,金额是一样的,一正一负,也不影响利润 答
您好,老师,想问下:向环卫管理所支付的生活垃圾处理 问
你好,可以的,可以扣除 答
请的挖机未给我公司开票,借:成本费用科目,贷:其他应 问
您好,公司是主营什么的 答
老师,请问一下,我们是建筑业的,22年的一个项目,当时 问
你好,劳务公司现在能联系上吗?让劳务公司出一个委托书,委托你们支付。 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?


丸子可不这样想 追问
2020-07-27 15:03
玲老师 解答
2020-07-27 15:18
丸子可不这样想 追问
2020-07-27 15:20
玲老师 解答
2020-07-27 15:29