送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-27 15:03

你好  这是什么业务发生的分录

丸子可不这样想 追问

2020-07-27 15:03

就是发工资

玲老师 解答

2020-07-27 15:18

您好,发工资不是这样的,分录发工资是借应付职工薪酬贷银行存款

丸子可不这样想 追问

2020-07-27 15:20

我知道发放是这样做,但是我计提的话可不可以把还没发的工资挂在其他应付款

玲老师 解答

2020-07-27 15:29

您计提的分录不正确,分录应该是管理费用,制造费用,生产成本等贷应付职工薪酬

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同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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