送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-27 15:03

你好  这是什么业务发生的分录

丸子可不这样想 追问

2020-07-27 15:03

就是发工资

玲老师 解答

2020-07-27 15:18

您好,发工资不是这样的,分录发工资是借应付职工薪酬贷银行存款

丸子可不这样想 追问

2020-07-27 15:20

我知道发放是这样做,但是我计提的话可不可以把还没发的工资挂在其他应付款

玲老师 解答

2020-07-27 15:29

您计提的分录不正确,分录应该是管理费用,制造费用,生产成本等贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
您好 计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分 个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减
2020-06-23 21:22:15
您好 单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
单位部分的社保和公积金,是通过应付职工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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