送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-28 07:47

同学,你好,借银行存款,贷其他应付款_职工名字。

左岸的微笑 追问

2020-07-28 07:51

老师,六月支付了一笔土地租赁费,借:长期待摊费用100万贷:银行存款100万。那这月要进行摊销吗?具体怎么摊销?摊销金额怎么确定?

森林老师 解答

2020-07-28 07:53

同学 你好直接用总数除以你摊销的月数。

左岸的微笑 追问

2020-07-28 07:59

怎么记账呢?

森林老师 解答

2020-07-28 09:11

借:相关成本或费用,贷,长期待摊费用

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相关问题讨论
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18
你好,关于这个分录你具体有什么问题?
2019-09-24 11:37:46
你好,是这样做分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-11 17:23:00
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