想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份,这些是实际开票了的应付帐款部份,我的科目应该怎么设置呢?
mu红
于2020-07-29 12:45 发布 898次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-29 12:46
你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估
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你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估
2020-07-29 12:46:03
您好
200的差异可以冲减发票入账时候的成本或者计入营业外收入
2019-04-11 15:03:38
您好!那你没有收到钱,钱去哪儿了呢
2018-11-02 15:00:02
你好,什么交支付了供应商利润?供应商是货款才对
2021-01-03 11:50:19
让对方开具发票处理,你将对方账弄平了,是属于协助对方偷税
2017-10-30 21:19:25
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mu红 追问
2020-07-30 08:41
meizi老师 解答
2020-07-30 09:04