老师好,请问我们单位6月份期末我在做结转增值税的时候相差一个期末留抵税额4030390.34元,因为5月开始我们单位开始做退税不缴纳增值税了,请问这个留抵的税额要做什么处理才能结平
墨墨
于2020-07-30 09:24 发布 435次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
你这留抵也不可用于后面退税, 是不
2020-07-30 10:36:06
你好,这个可以不用做分录,留下个月抵扣
2019-06-30 10:52:34
你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,
2022-03-07 01:11:00
你好,学员,这个一般是进项税大于销项税的情况下
2022-03-24 09:15:32
是的
2016-03-09 14:01:25
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