老师好,请问我单位从5月份开始不缴纳增值税,因为单位进项留抵太多,留抵税额是5195977.21元,现在我要结转增值税,结不平,就相差这个留抵的税额,请问要做什么样的处理才能结平
墨墨
于2020-07-30 11:25 发布 657次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-07-30 11:26
你好,平时进项税额不用结转,一直放着,到年底,转到未交增值税科目。
相关问题讨论

你好,平时进项税额不用结转,一直放着,到年底,转到未交增值税科目。
2020-07-30 11:26:36

你好 参照老师给你发的图片
2018-12-27 15:06:26

你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税
2022-10-17 11:00:15

你好,进项多,销项少,而且上期还有留抵税额,这月结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-12-18 17:27:34

同学你好
借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
墨墨 追问
2020-07-30 11:27
汪晨老师 解答
2020-07-30 11:28
墨墨 追问
2020-07-30 11:30
汪晨老师 解答
2020-07-30 11:31
墨墨 追问
2020-07-30 11:37
汪晨老师 解答
2020-07-30 11:40
墨墨 追问
2020-07-30 12:21
汪晨老师 解答
2020-07-30 14:57