老师,我7月支付房租费24936元,我做了借 预付账款24936,贷银行存款 8月我收到发票23748.57,税1187.43合计24936.我怎么做科目啊,我做管理费用23748.57,进项1187.43,贷预付吗? 但是这个是半年房租应该要每月分摊啊,那又该怎么做分录
颖颖和奕奕
于2023-09-10 13:54 发布 264次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2023-09-10 13:57
同学你好,可以这样做分录,也可以,借:长期待摊费用23748.57,进项1187.43,贷:预付账款,24936。再做借:管理费用,7916.19,贷:长期待摊费用,7916.19。
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您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
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您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
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是的,你的账务处理是对的
2018-09-27 10:26:37
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你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
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