送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-12 15:51

老师,不用提前计提吗?我那样操作是不是对的?

邹老师 解答

2016-12-12 15:49

你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销

邹老师 解答

2016-12-12 15:52

你好,不需要计提
取得发票计入待摊费用或者直接计入费用

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相关问题讨论
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
是的,你的账务处理是对的
2018-09-27 10:26:37
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