老师你好,我们公司收到一笔环评费,对方转入我们账户,我们未开发票给对方。这种情况要怎么做账,我暂时是借:银行存款,贷:预收账款,如果对方不要发票了,我应该怎么处理这笔业务?
秋语
于2016-07-11 19:12 发布 1627次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-11 19:30
好的,谢谢老师
相关问题讨论

你好!按规定你们应该确认无票收入。交销项税
2016-07-11 19:29:27

借:预付账款 贷:银行存款
2021-04-16 14:08:31

你好,暂估收入的时候做无票收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费做这个,然后开了发票,借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后借预收账款贷主营业务收入应交税费。
收到了钱,借银行存款贷预收账款。
2021-07-22 10:03:35

你好,需要转为无票收入核算
借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2020-07-14 15:08:43

你好,比如收款1000,但是消费可能是100 200或者其他,消费多少,就确认多少收入,怎么会就冲平了呢
如果预存的消费完,预收也就冲平了
2016-09-12 16:07:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
秋语 追问
2016-07-11 19:32
秋语 追问
2016-07-11 19:33
晓海老师 解答
2016-07-11 19:29
晓海老师 解答
2016-07-11 19:31
晓海老师 解答
2016-07-11 19:32
晓海老师 解答
2016-07-11 19:35