送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-31 10:48

同学,您好,这个是不合法的,要注意风险,建议谨慎处理。

gar 追问

2020-07-31 10:49

我知道不合法,我是做内账,这个分录应该怎么做呢

森林老师 解答

2020-07-31 10:51

同学,您好,直接做个费用就可以了,设个明细。自己理解的名称就可以了。

gar 追问

2020-07-31 10:55

收到对方的过账款是做什么分录,给对方开票收税点是怎么做分录,退客户过账款时的分录,当我们买票时给对方账户过账时的分录,对方收我们税点的费用又怎么做分录

森林老师 解答

2020-07-31 10:57

同学,您直接做个往来账,用其他应付或其他应收吧。费用直接做管理费用

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相关问题讨论
同学,您好,这个是不合法的,要注意风险,建议谨慎处理。
2020-07-31 10:48:18
你好,计入固定资产就可以了
2019-09-30 16:40:40
您好 借:预付账款 8400 贷:银行存款 8400 收到发票 借:固定资产 8400 贷:预付账款 8400 借:管理费用 贷:累计折旧
2019-09-30 16:43:04
那么先挂预付账款科目
2024-01-05 10:50:46
这个计入管理费用--运费即可的了
2018-08-13 13:54:07
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